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审计风控部组织内审业务学习


    为有效推动集团公司内控管理,加强审计工作监督,提高风险管控意识,2020年10月13日上午,审计风控部组织全体员工学习了国资委印发的《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》(国资发监督规【2020】60号)。

结合《实施意见》的相关内容,张金红分析了我公司目前通过审计发现的问题及可能产生的风险隐患,对今后审计工作提出了以下要求:一、加强对审计计划、重点任务、整改落实等重要事项的管理和指导,督促年度审计计划及任务组织实施;二、对于子公司的三级全资子公司财务状况一并纳入审计范围,加强审计监督;三、 涉及重大投资项目,审计时要重点关注投资经营、风险管控等方面的问题,不断完善内审工作的审计程序、审计评价、审计结果的运用;四、对审计结论及应用,要落实“三个区分开来”要求,审慎作出评价和结论,保护相关人员干事创业的积极性、创新性;五、加强制度学习、业务学习,加强与集团公司、子公司相关业务部门之间的交流学习,不断提升自身的业务技能和专业化水平。

此次学习,要求我们进一步提高审计认识,加强审计监督要求,不忘审计初心,提高审计水准,用扎实严谨的工作,促进集团公司的转型升级和稳健发展。  

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                                                   (审计风控部:高雪强)