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加强审计监督 服务集团发展

11月22日下午2:00,集团公司在1102会议室召开了2021年度内部审计反馈会,会议由党委委员、董事、副总经理伍民主持,党委书记、董事长、总经理尚梅军,办公室、财务部、审计风控部、融资部、人力资源部、经开创投、国资公司、新区地产、康嘉实业和晋源公司等单位的负责人与审计联络员参加。

会上,陈陶涛同志汇报了2021年度内部审计检查情况,并依审计报告针对集团公司的资金预算管理状况给出了审计建议,还汇报了以往年度内部审计和绩效审计的整改情况。

伍总根据汇报情况,结合近期进行的省债务审计、省营商环境审计、市经济责任审计和市委巡察工作,提出三点意见:一是要充分重视审计整改工作,把推进审计整改落实作为“治已病、防未病”的重要举措;二是各部门、各子公司要规范管理,确保解决一个问题、完善一套制度、规范一项工作;三是审计风控部要扎实做好内部审计工作,服务集团公司的高质量发展。

尚总在肯定审计成效的同时提出要求:一是要重视审计提出的问题,尤其是典型的、屡改屡犯的问题,认真进行归纳总结,将其消灭在日常的工作中;二是要认真梳理历史遗留问题,新官要理旧账,对疑难问题要追根溯源,拿出切实可行的解决方案;三是要做好资金预算管理工作,这也是上级主管部门的要求,集团公司上下务必提高认识,相互配合,确保资金预算管理工作的有效开展,服务于集团公司的战略目标。

                             ( 审计风控部:丁可)

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