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经发集团召开内部审计初稿交流会


    2019年10月10日上午,10月11日上午,经发集团在本部1208会议室召开内部审计初稿交流会。会议深入贯彻落实国家审计署、国资委对国有企业审计工作的各项部署,总结了党的十九大以来审计经验成果,分析面临的形势,明确新时代审计工作思路。尚梅军、桂玉生、黄桂荣、赵亚东、王亚民、徐雁等集团领导出席了会议,各部门及子公司的审计、风控负责人与相关财务人员共计40余人参加了会议。本次会议还特别邀请了南京益诚会计师事务所所长吕军、主任仲其国等专业人员。

会议首先由南京益诚会计师事务所仲其国主任对集团及各控股子公司2018年下半年资产管理、财务核算等方面执行情况进行了简要通报。仲主任指出集团及各控股子公司在合同审查制度完善、审计整改落实以及内部控制制度建设方面的力度有待加强。

会上,各部门及控股子公司负责人对审计中发现的问题一一作出回应并进行表态。桂玉生、黄桂荣、赵亚东、王亚民、徐雁五位领导分别对各自分管部门的审计整改情况作出总结发言,并在会议上作出紧急部署,要求相关责任人立下“军令状”并限期整改。

桂玉生副总指出各部门及控股子公司要从全面从严治党、依法从严治企的高度认识审计整改工作的重要性和紧迫性,切实增强做好审计整改工作的责任感、敬畏感,以对国家负责、对企业负责的精神,严格执行审计决定,认真扎实做好整改工作,完善公司治理结构,不断提高公司依法合规经营管理水平。

徐雁副总要求公司全体人员要统一思想,提高认识,高度重视历次审计整改工作,绝不能让审计整改流于形式。另外,徐总还强调各部门及控股子公司负责人作为国企职工,心中要警钟长鸣,守住防止国有资产流失这条红线。对于资金密集、资源富集、资产聚集的重点部门、重点岗位要加大风险管控力度,做到自查与审计整改双管齐下,确保专项整治工作全覆盖、无死角。

经发集团董事长尚梅军回顾了集团公司近两年开展内部审计的情况,通报了集团审计整改工作的自查情况,强调了审计工作对于集团风险管控的重要意义,肯定了集团财务审计部2018年两次内审及整改工作成果。尚总要求各部门及子公司要重视内部审计工作,充分听取审计意见,严格整改标准,落实整改责任,细化整改措施。尚总提出由王亚民书记牵头,重点做好以下几项工作:一是各部门及子公司针对此次审计工作发现的问题,要深入剖析问题存在的根源,确保“一错不再犯”;二是要以本次审计为契机,进一步加强集团制度建设,健全风险防范与管控制度,不断完善责任追究制度,建立审计工作长效机制;三是要统筹安排,各部门与子公司要紧密配合,领导班子成员要加强对审计工作的领导,不当“甩手掌柜”。

会议最后,王亚民书记要求各部门及子公司要深刻认识到审计整改工作的严肃性和重要性,严格贯彻落实此次审计整改会议相关精神,进一步落实下一步整改工作思路和方向,明确各项资料提交时间节点,确保将存在的各项问题整改到位。

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